课程:01-法的本质与特征00:21:19
课程:02-法的分类与渊源00:34:45
课程:03-法的效力00:14:21
课程:04-法律关系00:17:21
课程:05-法律事实及小节回顾00:19:07
课程:06-法律主体分类(一)00:25:35
课程:07-法律主体分类(二)00:19:17
课程:08-法律主体的资格及小节回顾00:15:47
课程:09-法律责任及本章小结00:18:45
课程:10-会计法律制度概述、会计核算的要求和内容00:37:10
课程:11-会计凭证(原始凭证、记账凭证)00:30:28
课程:12-会计账簿、财务会计报告、账务核对及财产清查00:17:31
课程:13-会计档案管理00:26:29
课程:14-会计监督及小节回顾00:53:15
课程:15-会计机构、会计人员及小节回顾00:44:16
课程:16-会计法律责任及本章小结00:08:59
课程:17-办理支付结算的工具、原则、基本要求00:35:24
课程:18-银行结算账户的概念及其开立、变更、撤销00:32:03
课程:19-单位银行结算账户的开立和使用00:32:15
课程:20-个人银行结算账户的开立和使用及小节回顾00:36:12
课程:21-票据的概念、特征和功能00:20:38
课程:22-票据的基本当事人和非基本当事人00:15:52
课程:23-票据权利(要钱)的概念、取得、行使00:24:51
课程:24-票据权利丧失的补救、票据权利时效00:28:26
课程:25-票据责任(给钱)00:30:28
课程:26-票据行为之出票、背书00:19:43
课程:27-票据行为之承兑、保证00:29:15
课程:28-票据的追索00:14:27
课程:29-银行汇票、商业汇票00:39:29
课程:30-银行本票、支票及小节回顾00:14:32
课程:31-汇兑、委托收款00:17:22
课程:32-银行卡00:36:44
课程:33-电子银行支付00:12:54
课程:34-网络支付、预付卡(多用途)及小节回顾00:28:51
课程:35-支付结算纪律与法律责任及本章小结00:08:27
课程:36-税法概述00:34:01
课程:37-增值税课前预热00:30:01
课程:38-增值税的纳税人00:15:33
课程:39-增值税的一般征税范围(一)00:23:51
课程:40-增值税的一般征税范围(二)00:23:12
课程:41-增值税征税范围的三种特殊行为及不征收增值税的范围00:35:14
课程:42-增值税的税率00:09:04
课程:43-增值税的征收率00:22:12
课程:44-增值税应纳税额的计算(一般计税法、简易计税、进口货物)00:24:15
课程:45-传统增值税中销售额的确定00:27:53
课程:46-营改增销售额的确定00:08:42
课程:47-准予抵扣的进项税额00:19:14
课程:48-不得抵扣的进项税额及抵扣的特殊规定00:19:37
课程:49-特殊纳税人应纳税额的计算00:12:36
课程:50-增值税的税收优惠00:15:19
课程:51-增值税的征收管理00:16:27
课程:52-增值税专用发票的使用规定及小节回顾00:07:43
课程:53-消费税纳税人和征税范围00:28:11
课程:54-消费税的税目和税率00:17:54
课程:55-消费税应纳税额的计算方法(4个环节)00:14:01
课程:56-消费税中销售额和销售数量的确定及已纳消费税的扣除01:05:30
课程:57-消费税征收管理及小节回顾00:09:56
课程:58-城市维护建设税和教育费附加00:08:31
课程:59-车辆购置税00:18:59
课程:60-关税的纳税人、税率、计税依据00:31:15
课程:61-关税应纳税额的计算、优惠、征收管理及本章小结00:13:57
课程:62-企税纳税人、征税对象、所得来源地的确认、税率00:31:40
课程:63-企税应纳税所得额的计算公式、收入总额及收入种类00:37:09
课程:64-不征税收入、免税收入和税前扣除项目(扣什么)00:15:43
课程:65-税前扣除标准(扣多少、怎么扣)00:41:14
课程:66-具体税前扣除的精选真题讲解00:11:47
课程:67-不得税前扣除的项目、亏损弥补、非居民企业的应纳税所得额00:11:39
课程:68-资产的税务处理、企业所得税应纳税额的计算00:19:36
课程:69-企业所得税的税收优惠、征收管理及小节回顾00:37:24
课程:70-个税纳税人、纳税义务及所得来源的确定00:22:04
课程:71-个税9个应税所得项目概述00:13:57
课程:72-综合所得的征税范围00:17:53
课程:73-综合所得的税率、居民个人和非居民个人所得额的确定00:18:07
课程:74-六类专项附加扣除00:14:18
课程:75-居民个人年终汇算清缴的计算00:08:41
课程:76-对居民个人综合所得、非居民个人分类所得预扣预缴的计算00:17:40
课程:77-经营所得得征税范围、税率及所得额的确定00:11:28
课程:78-个体工商户的扣除、个人独资企业和合伙企业所得额的确定00:17:47
课程:79-利息、股息、红利所得和财产租赁所得的征税范围、税率及所得额和税额计算00:12:47
课程:80-财产转让所得和偶然所得的征税范围、税率及所得额和税额计算00:20:04
课程:81-个税费用扣除和应纳税额计算的其他规定00:11:36
课程:82-个税的税收优惠00:12:53
课程:83-个税的征收管理、小节回顾及本章小结00:13:41
课程:84-房产税的纳税人、征税范围、税率、计税依据和应纳税额00:23:03
课程:85-房产税从价计征和从租计征的特殊情况、税收优惠和征收管理00:19:15
课程:86-契税纳税人、征税范围、税率、计税依据、应纳税额00:19:16
课程:87-契税的税收优惠、征收管理00:14:58
课程:88-土地增值税00:29:00
课程:89-城镇土地使用税00:12:56
课程:90-耕地占用税和车船税00:27:43
课程:91-资源税、环境保护税、烟叶税和船舶吨税00:15:22
课程:92-印花税及本章小结00:29:02
课程:93-税收征收管理法概述、税务管理00:29:29
课程:94-税款征收、税务检查、税务行政复议、税收法律责任00:44:31
课程:95-劳动关系与劳动合同、劳动合同订立主体、劳动关系建立时间00:23:05
课程:96-劳动合同订立的形式、劳动合同的效力00:13:59
课程:97-劳动合同必备条款00:29:29
课程:98-劳动合同可备条款00:26:42
课程:99-劳动合同的履行和变更00:04:58
课程:100-协商解除、劳动者单方面解除、用人单位单方面解除00:26:49
课程:101-劳动合同终止、解除和终止的例外、解除和终止的经济补偿00:21:03
课程:102-集体合同与劳务派遣00:14:39
课程:103-劳动争议的解决00:25:26
课程:104-基本养老保险00:13:02
课程:105-基本医疗保险00:16:28
课程:106-工伤保险、失业保险、社会保险费征缴与管理及本章小结00:31:08